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兩票制后業(yè)績混亂,深交所火烤海思科!

日期:2018/6/10

來源:證券時報

 

因兩票制實施,海思科2017年銷售收入增長19倍,應(yīng)收、應(yīng)付、銷售費用全亂了,被深圳交易所質(zhì)疑


海思科(002653)醫(yī)藥集團股份有限公司(以下簡稱公司)2018528日收到深圳證券交易所《關(guān)于對海思科醫(yī)藥集團股份有限公司2017年年報的問詢函(中小板年報問詢函【2018】第 244 )(以下簡稱問詢函),現(xiàn)根據(jù)問詢函的要求,對問詢函相關(guān)問題作出回復(fù)并披露如下:


1、報告期內(nèi),你公司其他產(chǎn)品及服務(wù)營業(yè)收入為5.88億,比上年同期增加541.83%,營業(yè)成本4.19億元,比上年同期增加1,931.54%,你公司其他產(chǎn)品及服務(wù)毛利率較上年同期下降-48.81個百分點,請結(jié)合你公司其他產(chǎn)品及服務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析以上數(shù)據(jù)發(fā)生較大波動的具體原因。


回復(fù): 

(1)我公司生產(chǎn)模式和A股醫(yī)藥行業(yè)中如恒瑞醫(yī)藥(600276)、康弘藥業(yè)(002773)的生產(chǎn)模式不同,我公司的生產(chǎn)模式包括自主生產(chǎn)和合作生產(chǎn)兩個部分。公司合作生產(chǎn)商為成都天臺山制藥有限公司和四川美大康佳樂制藥有限公司。公司2017年年報中其他產(chǎn)品及服務(wù)營業(yè)收入主要系為合作生產(chǎn)商提供的藥品推廣市場服務(wù)和原料藥銷售收入。藥品推廣市場服務(wù)的主要成本系公司向各地區(qū)市場推廣服務(wù)商支付的推廣服務(wù)費用。 


(2)20171月,國務(wù)院醫(yī)改辦等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在公立醫(yī)療機構(gòu)采購中推行兩票制的實施意見(試行)》,要求公立醫(yī)療機構(gòu)藥品采購中逐步推行兩票制,鼓勵其他醫(yī)療機構(gòu)藥品采購中推行兩票制。兩票制是指藥品生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票,流通企業(yè)到醫(yī)療機構(gòu)開一次發(fā)票。在兩票制實施省份,由于從生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)只能開一次發(fā)票,故我公司的生產(chǎn)合作商由之前將合作生產(chǎn)產(chǎn)品以全國總代價全部銷售給我公司,然后我公司按照省級代理價銷往下游各銷商(我公司下游經(jīng)銷商或其下游經(jīng)銷商再按終端配送價最終銷售給流通企業(yè)),改變?yōu)樯a(chǎn)合作商根據(jù)我公司的訂單指令將合作生產(chǎn)產(chǎn)品按照終端配送價直接銷售給流通企業(yè)。


 (3)兩票制實施前合作生產(chǎn)產(chǎn)品毛利為我公司合作生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入扣減合作生產(chǎn)產(chǎn)品的采購成本,各地區(qū)市場推廣服務(wù)主要由代理商承擔(dān),由我公司承擔(dān)部分列示為銷售費用;兩票制實施后由于合作生產(chǎn)產(chǎn)品無法由我公司進行銷售,公司通過向合作生產(chǎn)方收取市場管理和推廣服務(wù)費、專利和技術(shù)使用費等方式收回終端配送價與全國總代價的價差,報表列示為其他產(chǎn)品及服務(wù)收入,由于終端配送價高于全國總代價,故導(dǎo)致其他產(chǎn)品及服務(wù)收入大幅增加,同時我公司需承擔(dān)該部分合作生產(chǎn)產(chǎn)品覆蓋至終端的市場推廣費,報表列示為其他產(chǎn)品及服務(wù)成本。此部分的市場推廣服務(wù)收入的毛利率遠低于成品藥銷售毛利率。 


(4)2016年年報中其他產(chǎn)品及服務(wù)主要為非主要成品藥品種和原料藥的銷售收入,無推廣服務(wù)的收入。我公司其他產(chǎn)品及服務(wù)營業(yè)收入增長是由于2017年新增了對合作生產(chǎn)商提供的市場服務(wù)收入3.74億元,并導(dǎo)致2017年其他產(chǎn)品及服務(wù)綜合毛利率僅為28.65%,較2016年同比下降48.81個百分點。


2、報告期內(nèi),你公司東、西、南、北、中部地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.24億元、5.29億元、5.18億元、2.13億元、2.61億元,較上年同比增減55.75%、58.02%、54.80%、-21.59%、-8.63%,毛利率分別為66.88%、67.70%、64.29%、65.62%、54.60%,分別較上年同期下降-9.51%個百分點、-5.23%個百分點、-14.48%個百分點、-8.24%個百分點、-14.29%個百分點。請結(jié)合各地區(qū)經(jīng)營情況、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和同行業(yè)情況,補充說明上述地區(qū)營業(yè)收入變化的原因,以及在營業(yè)收入總量保持上升的情況下,各地區(qū)毛利率普遍下降的具體原因。


回復(fù): 

(1)2017年東、西、南地區(qū)營業(yè)收入同比增長原因為受兩票制的影響,我公司2017年開始從代理模式轉(zhuǎn)變?yōu)榻K端配送模式,代理模式下我公司將產(chǎn)品主要以較低的代理價銷售給下游經(jīng)銷商,終端配送模式下我公司將產(chǎn)品主要以較高的配送價銷售給醫(yī)藥流通企業(yè),因相同產(chǎn)品的配送價遠高于代理價,故上述三個地區(qū)的營業(yè)收入2017年同比上升。 


2017年北、中部地區(qū)營業(yè)收入同比下降原因為受國家醫(yī)保政策影響,我公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)化糖注射液、轉(zhuǎn)化糖電解質(zhì)注射液以及注射液脂溶性維生素()等腸外營養(yǎng)類藥物使用受限,北部區(qū)域中的山東、中部區(qū)域中的湖北的銷售中上述受限品種占比較大,造成北、中部地區(qū)上述藥品的銷售數(shù)量大幅下降,進而引起北、中部地區(qū)銷售收入同比下降。 


(2)我公司2017年年報中分地區(qū)的收入及成本信息中將各地區(qū)的主要成品藥產(chǎn)品的收入和成本與各地區(qū)的其他產(chǎn)品及服務(wù)的收入和成本合并列示,現(xiàn)分別列式主要成品藥產(chǎn)品與其他產(chǎn)品及服務(wù)的情況如下: 

(略) 


2017年主要成品藥產(chǎn)品的毛利率為81.26%,較2016年上升了7.32個百分點,且各地區(qū)的主要成品藥產(chǎn)品的毛利率均同比上升。但2017年其他產(chǎn)品及服務(wù)因新增了對生產(chǎn)合作商提供的市場推廣服務(wù)收入3.74億元,此部分收入毛利率較低,使得其他產(chǎn)品及服務(wù)總體的毛利率下降至28.65%。其他產(chǎn)品及服務(wù)營業(yè)收入成本亦按照東、西、南、北、中部地區(qū)進行了劃分,與東、西、南、北、中部地區(qū)主要成品藥產(chǎn)品一并在2017年年報中進行列示,進而導(dǎo)致雖然各地區(qū)的主要成品藥產(chǎn)品毛利率均同比上升,但各地區(qū)整體毛利率同比普遍下降。


3、報告期,你公司前五大供應(yīng)商采購占比為62.63%,上年同期為70.43%,其中第一大客戶銷售占比為31.84%,上年同期為39.02%。請說明報告期前五大供應(yīng)商是否發(fā)生變化以及與你公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,并說明你公司采購集中度較高的原因以及是否對主要供應(yīng)商存在重大依賴。


回復(fù):

2017年我公司前5供應(yīng)商明細:(略) 

2016年我公司前5名供應(yīng)商明細:(略)


報告期及上年同期前五大供應(yīng)商,與我公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,其中前兩大供應(yīng)商為我公司長期生產(chǎn)合作商,即天臺山和美大康佳樂。與上報同期比較,前五中的三個供應(yīng)商未發(fā)生變化,此三個供應(yīng)商分別為成都天臺山制藥有限公司、四川美大康佳樂藥業(yè)有限公司、天津天藥藥業(yè)股份有限公司,三公司報告期采購占比為51.52%,上年同期采購占比為59.88%;另兩個供應(yīng)商出現(xiàn)更替,報告期采購占比為11.11%。 


我公司采購集中度較高系我公司的生產(chǎn)合作模式所決定,即我公司與天臺山、美大康簽訂長期合作協(xié)議書,協(xié)議約定我公司研發(fā)的新藥品種交由生產(chǎn)合作商生產(chǎn),而我公司通過自身的技術(shù)優(yōu)勢,對生產(chǎn)合作商技術(shù)輸出,協(xié)助生產(chǎn)合作商取得合作產(chǎn)品的生產(chǎn)批件,合作期內(nèi)本公司獨家銷售合作產(chǎn)品,新藥品種所需的主要原材料由我公司或我公司指定的原料供應(yīng)商提供。這種合作模式立足于雙方共贏,不存在單方面的重大依賴關(guān)系,且目前雙方合作穩(wěn)定。 


我公司是以研發(fā)為主的醫(yī)藥制造業(yè),上市初期,研發(fā)成果轉(zhuǎn)化都是交由合作生產(chǎn)廠生產(chǎn),我公司負責(zé)研發(fā)和銷售,隨著公司眉山、沈陽、葫蘆島等生產(chǎn)基地的建成和改造,2012年以后公司研發(fā)成果全部在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)化,即新產(chǎn)品均由公司自行生產(chǎn)、銷售。隨著公司新產(chǎn)品的市場認同度提高,公司新產(chǎn)品占比逐年增大,合作生產(chǎn)商產(chǎn)品占比逐年減少,使第一大客戶天臺山制藥有限公司銷售占比從上年同期為39.02%降低為為31.84%,同時使前五大供應(yīng)商采購占比從上年同期為70.43%下降為62.63%。 


公司供應(yīng)商后三位是向子公司川海、遼海提供原材料的供應(yīng)商,為保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性,此部分原料供應(yīng)商是公司經(jīng)過反復(fù)篩選后確定的,均簽訂了長期合同。


4、報告期內(nèi),你公司分季度的歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為4,435.60萬元、9,409.74萬元、7,482.10萬元、2,427.88萬元,占比分別為18.67%,39.61%,31.50%10.22%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2,071.82萬元、9,532.53萬元、4,625.81萬元、27,094.57萬元,占比分別為-5.29%,24.33%11.81%,69.15%。請結(jié)合公司經(jīng)營模式,充分說明第一季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負,以及分季度收入和經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額不匹配的原因及合理性。


回復(fù):

(1)隨著2017兩票制的推廣實施,對公司收入及經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額產(chǎn)生了較大影響。兩票制實施前,公司銷售主要采取先款后貨的結(jié)算方式,應(yīng)收賬款較小,且營業(yè)收入和經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量在月度內(nèi)相互匹配;兩票制實施后,因藥品配送企業(yè)應(yīng)收賬款賬期一般為三個月至六個月,造成短期內(nèi)銷售收入、利潤與經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量不匹配。 


(2)2017年一季度,現(xiàn)金流量凈額為-2,071.82萬元,一方面受春節(jié)年終獎集中發(fā)放影響,一季度支付職工薪資6,500.00萬元,比其他季度平均數(shù)高2,400.00萬元;另一方面,由于一季度兩票制剛開始全面實施,公司從先款后貨模式轉(zhuǎn)為先貨后款模式,造成一季度銷售收入產(chǎn)生的現(xiàn)金流量降低。


5、報告期內(nèi),你公司其他應(yīng)付款增長99.84%,其中主要為銷售保證金,應(yīng)付各醫(yī)藥公司共計3.21億元,占其他應(yīng)付款總額的96.4%,比去年同期增長102%。報告期間,你公司銷售費用增長57.37%,其中主要項目為營銷網(wǎng)絡(luò)費,金額為6.63億元,占銷售費用的87.87%,比去年同期增長69%,請結(jié)合銷售保證金的用途,說明上述銷售費用增長的合理性,并說明你公司的營銷模式是否已經(jīng)發(fā)生改變,以及此項改變對你公司正常生產(chǎn)經(jīng)營可能帶來的影響。


回復(fù): 

2017兩票制實施對我公司經(jīng)營模式影響較大,主要有以下三個方面:


(1)兩票制實施前,公司一直以代理模式進行產(chǎn)品銷售,公司產(chǎn)品銷售給省級代理商,后端的市場推廣服務(wù)由省級代理商承接。兩票制實施后,公司產(chǎn)品直接向終端銷售,取得終端收入的同時,營銷及市場推廣服務(wù)也需要公司覆蓋到終端,因為配送價高于原代理價,使公司收入增加,同時銷售費用-營銷服務(wù)費呈現(xiàn)較大增長。


(2)兩票制實施前,公司銷售主要采取先款后貨的結(jié)算方式,應(yīng)收賬款較小。兩票制實施后,因藥品配送企業(yè)應(yīng)收賬款賬期一般為三個月至六個月,付款周期相應(yīng)加長,公司的應(yīng)收賬款增加。


(3)2017年,從代理模式到終端配送模式快速轉(zhuǎn)型中,公司需要向下游支付相關(guān)市場推廣成本,為維護公司產(chǎn)品的流向、市場渠道、市場服務(wù)質(zhì)量等,公司需要向下游服務(wù)商收取保證金,以防止在經(jīng)營過程中發(fā)生違法、違約行為。由此形成了2017年保證金比去年同期增長102%。

信息來源:萬英會

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